ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2024 года № 60 с. Землянск О внесении изменений в постановление администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019г №101 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы »
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЕМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
396920, Воронежская обл., Семилукский р-он, с. Землянск, пер. Колодезный, д. 4
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.10.2024 года № 60
с. Землянск
О внесении изменений в постановление администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019г №101 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы »
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Землянского сельского поселения от 23.03.2016 г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и корректировки муниципальных программ Землянского сельского поселения», и в целях продления срока реализации муниципальной программы до 2027 года администрация Землянского сельского поселения постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019 года №101 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глав Землянского сельского поселения |
А.А.Псарев |
Приложение
к постановлению администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019г. № 101 (в редакции от 01.10.2024 года № 60)
Муниципальная программа
Землянского сельского поселения
«Развитие транспортной системы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Землянского сельского поселения
«Развитие транспортной системы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Администрация Землянского сельского поселения |
Цели муниципальной программы |
Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы поселения. |
Задачи муниципальной программы |
Повышение доступности транспортных услуг для населения. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы поселения. |
Сроки реализации муниципальной программы |
2020-2027 гг. |
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля населённых пунктов поселения, имеющих круглогодичный доступ к автомобильной дороге с твердым покрытием. Количества рейсов по расписанию. |
Подпрограммы Основные мероприятия |
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства» Основное мероприятие 1. Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Землянского сельского поселения. Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. Основное мероприятие 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Землянского сельского поселения. |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Финансирование осуществляется согласно приложений 1,2 к муниципальной программе |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Обеспечение качественного содержания переданных в собственность муниципальных образований автодорог. Осуществление капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. Сокращение к 2026 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Обеспечение населённых пунктов поселения, круглогодичным доступом к автомобильной дороге с твердым покрытием. |
Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации
Безопасность дорожного движения в последнее десятилетие приобрела особую остроту в силу несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения (далее - ДТП) и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Содержание автомобильных дорог предусматривает обеспечение безопасности дорожного движения:
- качественная работа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети,
- разметка проезжей части,
- установка и замена дорожных знаков,
- содержание светофорных объектов,
- освещение улично-дорожной сети.
Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению БДД, законодательного, экономического, организованного, технического и воспитательного характера. Эффективность же самих мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить БДД и обеспечить своевременное содержание автомобильных дорог территории.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации Программы является создание условий для обеспечения БДД на территории поселения.
Задачи Программы:
- содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов,
- совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения,
- формирование безопасного поведения участников дорожного движения.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
- обеспечение качественного содержания переданных в собственность муниципальных образований автодорог.
- осуществление капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- сокращение к 2025 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих, нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- обеспечение населённых пунктов поселения, круглогодичным доступом к автомобильной дороге с твердым покрытием.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы
Для достижения намеченной цели в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.
Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения:
- содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения,
- ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог,
- прокладка, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог в границах поселения.
Основное мероприятие 2.
Обеспечение безопасности дорожного движения:
- приведение в соответствие горизонтальной дорожной разметки (первичное нанесение и восстановление изношенной дорожной разметки),
- установка (демонтаж) дорожных знаков,
- очистка, мойка стоек, дорожных знаков,
- устройство лотков для стока ливневой воды и искусственной неровности на дороге,
- организация наружной социальной рекламы по профилактике детского травматизма,
- поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:
- совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения,
- формирование безопасного поведения участников дорожного движения.
Основное мероприятие 3.
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения:
- реконструкция и ремонт улично-дорожной сети,
- разработка ПСД и устройство остановочных павильонов на автобусных маршрутах,
- улучшение освещенности улиц поселений.
«Расходы бюджета Землянского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы, софинансирование которых планируется за счет субсидий из областного бюджета на 2020 год»
Тыс. руб.
Наименование мероприятий |
Расходы |
||
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет (прогнозные данные) |
|
Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Солдатская с.Землянск |
3585,78 |
19,757 |
3566,022 |
Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Хохлатская с. Землянск |
647,869 |
4,291 |
643,578 |
Итого |
4233,65 |
24,048 |
4209,6 |
«Расходы бюджета Землянского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы, софинансирование которых планируется за счет субсидий из областного бюджета на 2021 год»
Тыс. руб.
Наименование мероприятий |
Расходы |
||
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет (прогнозные данные) |
|
Ремонт автомобильной дороги пер. Ветеринарный с. Землянск |
563208 |
4111,42 |
559096,58 |
Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с. Серебрянка |
1472953 |
10752,56 |
1462200,44 |
Ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Малая Верейка |
2765294 |
20186,65 |
2745107,35 |
Ремонт автомобильной дороги по ул. Журавлевка с.Землянск |
1540674 |
11246,92 |
1529427,08 |
Ремонт автомобильной дороги по ул. Хохлатская с.Землянск |
3357868 |
24512,44 |
3333355,56 |
Ремонт автомобильной дороги по пл. Леженина с.Землянск |
906607 |
6618,23 |
899988,77 |
Итого |
10606604 |
77428,22 |
10529175,78 |
«Расходы бюджета Землянского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы, софинансирование которых планируется за счет субсидий из областного бюджета на 2022 год»
Наименование мероприятий |
Расходы |
||
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет (прогнозные данные) |
|
пер. Пионеров с. Землянск от км 0+360 до км 0+590 |
646 823,00 |
2 975,39 |
643 847,61 |
Ул Солдатская с. Землянск от км 2+010 до км 2+915 |
2 545 510,00 |
11 709,35 |
2 533 800,65 |
Ул. Шатрова с. Землянск от км 0+000 до км 0+585 |
1 645 583,00 |
7 569,68 |
1 638 013,32 |
Ул. Центральная с. Серебрянка от км 2+610 до км 3+510 |
2 531 047,00 |
10 721,84 |
2 520 325,16 |
Итого |
7368963 |
32976,26 |
7335986,74 |
Расходы бюджета Землянского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы, софинансирование которых планируется за счет субсидий из областного бюджета на 2023 год»
Наименование мероприятий |
Расходы |
||
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет (прогнозные данные) |
|
Ул. Жукова с. Землянск от км 0+000 до км 0+395 |
906718,02 |
46242,62 |
860475,4 |
Ул. Набережная с. Малая Покровка от км 0+000 до км 1+400 |
3212521,44 |
163838,59 |
3048682,85 |
Ул. Солдатская с. Землянск от км 0+280 до км 1+660 |
747402,64 |
38117,53 |
709285,11 |
Итого |
4866642,1 |
248198,74 |
4618443,36 |
Расходы бюджета Землянского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы, софинансирование которых планируется за счет субсидий из областного бюджета на 2024 год»
Наименование мероприятий |
Расходы |
||
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет (прогнозные данные) |
|
Ул. Набережная с.Малая верейка от км 0+000 до км 0+910 |
1966093,7 |
36176,12 |
1929917,58 |
Ул. Набережная с.Малая Покровка от км 1+400 до км 2+200 |
2016506,2 |
37103,71 |
1979402,49 |
Ул. Победы с.Перекоповкаот км 0+000 до км 1+300 |
2808705,06 |
51680,17 |
2757024,89 |
Ул.Поселковая с.Перекоповка км 0+000-км 0+880 |
2218156,98 |
40814,09 |
2177342,89 |
Ул.Центральная с.Казинка км 0+000-км 1+300 |
2681838,45 |
49345,83 |
2632492,62 |
Итого |
11691300,39 |
215119,92 |
11476180,47 |
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета Землянского сельского поселения.
В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении 2,3 к настоящей Программе.
Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками
При реализации Программы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители муниципального образования не в полном объеме будут обеспечены доступным жильем и жилищная проблема в муниципальном образовании останется нерешенной.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы
Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период. (Приложение 4).
Приложение 1 к муниципальной программе Расходы Землянского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
|||||||||||
Статус |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Землянского сельского поселения (далее - ГРБС) |
Расходы бюджета Землянского сельского поселения по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 (седьмой год реализации) |
2027 (восьмой год реализации |
ИТОГО |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
||||
Муниципальная программа |
«Развитие транспортной системы » |
всего: |
8982,6 |
13526,75 |
12266,2 |
19433,12 |
19218,68 |
16060,1 |
24210,9 |
24210,9 |
137909,25 |
в том числе по ГРБС |
|||||||||||
Администрация Землянского сельского поселения |
8982,6 |
13526,75 |
12266,2 |
19433,12 |
19218,68 |
16060,1 |
24210,9 |
24210,9 |
137909,25 |
||
Подпрограмма1 |
Развитие дорожного хозяйства |
всего: |
8982,6 |
13526,75 |
12266,2 |
19433,12 |
19218,68 |
16060,1 |
24210,9 |
24210,9 |
137909,25 |
в том числе по ГРБС |
|||||||||||
Администрация Землянского сельского поселения |
8982,6 |
13526,75 |
12266,2 |
19433,12 |
19218,68 |
16060,1 |
24210,9 |
24210,9 |
137909,25 |
||
Основное мероприятие 1. |
Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |
всего: |
8982,6 |
13526,75 |
12266,2 |
19433,12 |
19218,68 |
16060,1 |
24210,9 |
24210,9 |
137909,25 |
в том числе по ГРБС |
|||||||||||
Администрация Землянского сельского поселения |
8982,6 |
13526,75 |
12266,2 |
19433,12 |
19218,68 |
16060,1 |
24210,9 |
24210,9 |
137909,25 |
||
Основное мероприятие 2. |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
всего: |
|||||||||
в том числе по ГРБС |
|||||||||||
Администрация Землянского сельского поселения |
|||||||||||
Основное мероприятие 3. |
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения |
всего: |
|||||||||
в том числе по ГРБС |
|||||||||||
Администрация Землянского сельского поселения |
Приложение 2 к муниципальной программе |
|||||||||||||||
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников (в т.ч. юридических и физических лиц) на реализацию муниципальной программы Землянского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
|||||||||||||||
Статус |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
||||||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 (седьмой год реализации) |
2027 (восьмой год реализации) |
ИТОГО |
|||||||
Муниципальная программа |
«Развитие транспортной системы» |
ВСЕГО, в том числе: |
8982,6 |
13526,75 |
12266,2 |
19433,12 |
19218,68 |
16060,1 |
24210,9 |
24210,9 |
137909,25 |
||||
федеральный бюджет |
|||||||||||||||
областной бюджет |
4209,6 |
8954,75 |
6901,7 |
11520,12 |
11476,2 |
8828,1 |
16830,9 |
16830,9 |
85552,25 |
||||||
местный бюджет |
4773 |
4572 |
5364,5 |
7913 |
7742,48 |
7232 |
7380 |
7380 |
52357 |
||||||
внебюджетные средства |
|||||||||||||||
Подпрограмма1 |
Развитие дорожного хозяйства |
ВСЕГО, в том числе: |
8982,6 |
13526,75 |
12266,2 |
19433,12 |
19218,68 |
16060,1 |
24210,9 |
24210,9 |
137909,25 |
||||
федеральный бюджет |
|||||||||||||||
областной бюджет |
4209,6 |
8954,75 |
6901,7 |
11520,12 |
11476,2 |
8828,1 |
16830,9 |
16830,9 |
85552,25 |
||||||
местный бюджет |
4773 |
4572 |
5364,5 |
7913 |
7742,48 |
7232 |
7380 |
7380 |
52357 |
||||||
внебюджетные средства |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1. |
Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |
всего, в том числе: |
4209,6 |
13526,75 |
12266,2 |
19433,12 |
19218,68 |
16060,1 |
24210,9 |
24210,9 |
137909,25 |
||||
федеральный бюджет |
|||||||||||||||
областной бюджет |
4209,6 |
8954,75 |
6901,7 |
11520,12 |
11476,2 |
8828,1 |
16830,9 |
16830,9 |
85552,25 |
||||||
местный бюджет |
4773 |
4572 |
5364,5 |
7913 |
7742,48 |
7232 |
7380 |
7380 |
52357 |
||||||
внебюджетные средства |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2. |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
всего, в том числе: |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
|||||||||||||||
областной бюджет |
|||||||||||||||
местный бюджет |
|||||||||||||||
внебюджетные средства |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3. |
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения |
всего, в том числе: |
|||||||||||||
областной бюджет |
|||||||||||||||
местный бюджет |
|||||||||||||||
Приложение 3 к муниципальной программе |
||||||||||||
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ Муниципальная программа Землянского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
||||||||||||
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
1 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
км |
117,07 |
117,07 |
118 |
118 |
118 |
118,5 |
119 |
120 |
120 |
120 |
2 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
% |
85,1 |
85,1 |
85,1 |
85,1 |
85,1 |
86,1 |
85 |
85 |
85 |
85 |
3 |
Доля населённых пунктов поселения, имеющих круглогодичный доступ к автомобильной дороге с твердым покрытием. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Количества рейсов по расписанию. |
рейсов |
16 |
16 |
14 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |